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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-94-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE PIOCHAS ACRÍLICAS PARA CORONEL Y SUBOFICIAL MAYOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
49276,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRANPA1 |
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Razón Social |
HÉCTOR RICARDO BARRIGA VIDAL
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R.U.T. |
9.167.904-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRANPA1 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 1 | Unidad | PIOCHA ACRÍLICA PARA CORONEL CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADJUNTAS EN EL PRESENTE PROCESO. | |
$ 4.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.550
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$ 4.550
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55121804
| Distintivos o porta distintivos | 56 | Unidad | PIOCHA ACRÍLICA PARA SUBOFICIAL MAYOR CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADJUNTAS EN EL PRESENTE PROCESO. | |
$ 4.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 254.800
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$ 254.800
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Total Neto
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$ 259.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.276
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$ 308.626
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.