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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-101-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACIÓN REPARACIÓN VEHICULO GK-LB-83 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-22-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas N° 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
44567,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sanchirico |
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Razón Social |
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.150-0 |
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Sucursal |
Sanchirico |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 2 | Unidad | SEGUROS PASTILLAS DE FRENO | SEGUROS PASTILLAS DE FRENO |
$ 6.379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.758
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$ 12.758
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25101503
| Automóviles | 1 | Unidad | MATERIALES DE INSUMO | MATERIALES DE INSUMO |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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40141916
| Conductos de vidrio | 1 | Unidad | | REPARACION PLACA BOTONE |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.000
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$ 85.000
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25171708
| Freno de disco | 1 | Unidad | UN JUEGO DE PASTILLAS FRENO | UN JUEGO DE PASTILLAS FRENO |
$ 35.226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.226
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$ 35.226
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25171715
| Rotores de discos de freno | 2 | Unidad | RECTIFICADOS DE DISCOS | RECTIFICADOS DE DISCOS |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | REPARAR Y FIJAR LATA CUBRE MOTOR | REPARAR Y FIJAR LATA CUBRE MOTOR |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | REPARACIÓN COMPLETA DE FRENOS | REPARACIÓN COMPLETA DE FRENOS |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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25202504
| Limpiadores de parabrisas de avión | 2 | Unidad | LIQUIDO LAVA PARABRISAS | LIQUIDO LAVA PARABRISAS |
$ 1.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.080
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$ 2.080
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Total Neto
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$ 234.564
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.567
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$ 279.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.