Orden de Compra. Nº3181-107-SE22 "MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES Y HORIZONTALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR TRÁNSITO, NOTA: INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-107-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES Y HORIZONTALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR TRÁNSITO, NOTA: INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-50-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 40160,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO 18 CHIPORRORODILLO 18 CHIPORRO $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
24112409
Tapas para cajas6UnidadTIZAS PARA METALTIZAS PARA METAL $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica60UnidadCINTA MASKINGCINTA MASKING $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
23171510
Alambre soldador7kilogramoALAMBRE GALVANIZADO N° 14ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150 $ 17.150
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO 12 CHIPORRORODILLO 12 CHIPORRO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
Total Neto $ 211.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.160
TOTAL OC $ 251.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.