Orden de Compra. Nº3181-1089-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS DECORATIVOS DE NAVIDAD, CAJAS DE REGALO ENTRE OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-1089-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE ADORNOS DECORATIVOS DE NAVIDAD, CAJAS DE REGALO ENTRE OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 50791,75
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161511
Pinos5Unidad no definidaGALON DE LATEX SOQUINAGALON DE LATEX SOQUINA $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
10161511
Pinos5Unidad no definidaBROCHASBROCHAS $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
10161511
Pinos5Unidad no definidaESMALTES SPRAYESMALTES SPRAY $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
10161511
Pinos20Unidad no definidaMETROS DE CINTAMETROS DE CINTA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
10161511
Pinos45Unidad no definidaPINOS 2X2PINOS 2X2 $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
10161511
Pinos25Unidad no definidaCHOLGUANCHOLGUAN $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.625 $ 125.625
10161511
Pinos5Unidad no definidaCAJAS TORNILLOS VOLCANITA 8X3CAJAS TORNILLOS VOLCANITA 8X3 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
10161511
Pinos1Unidad no definidaBOLSA PUNTAS 2"BOLSA PUNTAS 2" $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
Total Neto $ 267.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.792
TOTAL OC $ 318.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.