Orden de Compra. Nº3181-1113-SE19 "MATERIALES DE USO DIARIO PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-1113-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE USO DIARIO PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 19997,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina20Unidad no definidaDISCOS CORTE 9"DISCOS CORTE 9" $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaTIZAS DE FIERROTIZAS DE FIERRO $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
60123601
Pegamento de purpurina2Unidad no definidaANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO NEGRO $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaDISCOS DESBASTE 9"DISCOS DESBASTE 9" $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
Total Neto $ 105.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.998
TOTAL OC $ 125.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.