Orden de Compra. Nº
3181-1204-SE19
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MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS PARA USUARIOS DE PRODESAL. ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 3181-36-LP17
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-1204-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS PARA USUARIOS DE PRODESAL. ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 3181-36-LP17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
39117,77
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Galón
GALÓN DE ESMALTE AL AGUA BLANCO
GALÓN DE ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 18.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
BOLSAS DE CULTIVO
BOLSAS DE CULTIVO
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
24121509
Bandejas de empaquetamiento
16
Unidad
BANDEJAS DE FORRAJE HIDROPÓNICO
BANDEJAS DE FORRAJE HIDROPÓNICO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
31201606
Calafateos
1
Unidad
PISTOLA CALAFATERA
PISTOLA CALAFATERA
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
11121603
Troncos
20
Unidad
PINO 2x2
PINO 2x2
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
21102302
Macetas para invernadero
10
Unidad
ALMACIGUERAS
ALMACIGUERAS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
70141702
Servicios de fertilizantes
3
kilogramo
FERTILIZANTE
FERTILIZANTE
$ 6.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.061
$ 20.061
31162001
Puntas
1
kilogramo
CLAVOS 3"
CLAVOS 3"
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
26121635
Rollos de cable
100
Metro Lineal
PLANSA 1/2
PLANSA 1/2
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
Total Neto
$ 205.883
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.118
TOTAL OC
$ 245.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.