Orden de Compra. Nº3181-134-SE25 "MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGÚN ID: 3181-113-LQ24."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-134-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGÚN ID: 3181-113-LQ24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-113-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 161612,29
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T. 18.040.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171514
Cadenas de seguridad o accesorios10UnidadCADENA 6MM (FERRE 72)  $ 7.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.860 $ 74.860
46161508
Delimitadores o conos de tráfico4UnidadCONO SEÑALIZACIÓN 18"40CMS (FERRE 130)  $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
41122703
Cintas de seguridad1UnidadCINTA PELIGRO (FERRE 10)  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz4UnidadBISAGRAS 2" (FERRE 35)  $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.648 $ 4.648
46151601
Manillas4UnidadMANILLA ESTANQUE WC(FERRE261)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
46151601
Manillas4UnidadMANILLA METALICA ESTANCQUE (FERRE 262)  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA ACCESO GRIS POLI (FERRE 93)  $ 23.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.476 $ 94.476
15121902
Grasa1UnidadGRASERA (FERRE 213)  $ 11.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.930
11121603
Troncos6UnidadPINO BRUTO 2X2X3,20 (CONST. 139)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
11121604
Madera de coníferas1UnidadPINO CEPILLADO 3X2 (CONST 151)  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
11121604
Madera de coníferas6UnidadPINO CEPILLADO 2X1 (CONST. 148)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
11121611
Tablero de partículas1UnidadTERCIADO PINO LIJADO 9MM (CONST 283)  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
11121611
Tablero de partículas1UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15MM (CONST 282).  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
23231602
Rodillo de terminación4UnidadRODILLO CHIPORRO 23 CMS (CONST. 227)  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
30103205
Enrejado de hierro5UnidadPERFIL RECTANGULAR 30X20X2 MM (FERRE 305)  $ 15.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100
30103205
Enrejado de hierro11UnidadPERFIL CUADRADO 20X20X2MM (FERRE 297)  $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.350 $ 130.350
46171501
Candados15UnidadCANDADO 50 MM (FERRE 84)  $ 7.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.005 $ 115.005
86131502
Pintura1UnidadESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BLANCO (PINT 17)  $ 28.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.190 $ 28.190
60121001
Pinturas1UnidadESMALTE AL AGUA 1 LITRO CAFÉ MORO (PINT 13)  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
15101505
Diesel8UnidadADBLUE (FERRE 16)  $ 18.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.512 $ 146.512
Total Neto $ 850.591
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.612
TOTAL OC $ 1.012.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.