Orden de Compra. Nº3181-135-SE22 "REGULARIZACIÓN, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE LAVAPLATOS DE EDIFICIO DIDECO (COCINA), SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-135-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE LAVAPLATOS DE EDIFICIO DIDECO (COCINA), SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-50-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 3912,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial1Unidad01 CONBINACIÓN LAVAPLATOS01 CONBINACIÓN LAVAPLATOS $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
40142604
Codos de tubo2Unidad01 CODO PVC 40 MM01 CODO PVC 40 MM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
40142115
Tubería de plástico2Unidad02 COPLAS PVC 50 MM02 COPLAS PVC 50 MM $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad01 VINILIT 240 CC01 VINILIT 240 CC $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
Total Neto $ 20.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.912
TOTAL OC $ 24.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.