Orden de Compra. Nº3181-139-SE20 "REGULARIZACION, ARREGLO DE CAMIONETA CB-WP-40 "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-139-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2020
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION, ARREGLO DE CAMIONETA CB-WP-40
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001012-2152206002001012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 118457,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadCAMBIO MANILLA PORTALON CAMBIO MANILLA PORTALON $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadALINEACION ALINEACION $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadMANILLA PORTALON MANILLA PORTALON $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadSERVICIO DE GRUA SERVICIO DE GRUA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4Unidad4 NEUMATICOS 235/75R154 NEUMATICOS 235/75R15 $ 129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.960 $ 519.960
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadMATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 623.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.457
TOTAL OC $ 741.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.