Orden de Compra. Nº3181-141-SE21 "COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE DEMARCACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA INGRESAR N°DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-141-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE DEMARCACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA INGRESAR N°DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 584415,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura30Unidad no definidaTINETAS PINTURA ACRILICA AMARILLA ALTO TRAFICOTINETAS PINTURA ACRILICA AMARILLA ALTO TRAFICO $ 42.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.000 $ 1.263.000
24121502
Sacos para empaquetado30Unidad no definidaSACOS DE 25 DE MICROESFERASACOS DE 25 DE MICROESFERA $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
86131502
Pintura30Unidad no definidaTINETAS PINTURA ACRILICA BLANCO ALTO TRAFICO TINETAS PINTURA ACRILICA BLANCO ALTO TRAFICO $ 42.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.000 $ 1.263.000
Total Neto $ 3.171.000
Descuento $ 95.130
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 584.415
TOTAL OC $ 3.660.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.