Orden de Compra. Nº
3181-142-SE21
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MATERIALES PARA REPARACIÓN CANCHA DE HOCKEY, SUPERFICIE Y PERIMETRO, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA : INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALIC.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-142-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIÓN CANCHA DE HOCKEY, SUPERFICIE Y PERIMETRO, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA : INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALIC.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-43-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
47849,79
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
6
Unidad no definida
Aguarras
Aguarras
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
21101513
Discos
10
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 1
DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 1
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
GALÓN ESMALTE SINTETICO NEGRO
GALÓN ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 20.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.960
$ 41.960
21101513
Discos
10
Unidad no definida
DISCOS CORTE METAL 4 1/2 X 3
DISCOS CORTE METAL 4 1/2 X 3
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
GALÓN ESMALTE SINTETICO AZUL
GALÓN ESMALTE SINTETICO AZUL
$ 20.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.960
$ 41.960
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHAS 2
BROCHAS 2
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHAS 3
BROCHAS 3
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
K SOLDADURA 6011 3 1/2
K SOLDADURA 6011 3 1/2
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.250
$ 18.250
21101513
Discos
4
Unidad no definida
DISCOS DIAMANTADOS 4 1/2
DISCOS DIAMANTADOS 4 1/2
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
24
Unidad no definida
COLA FRIA MOWICOL
COLA FRIA MOWICOL
$ 2.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.560
$ 58.560
47131603
Esponjas
3
Unidad no definida
ESPONJA FRAGUE
ESPONJA FRAGUE
$ 1.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
27111909
Espátulas
2
Unidad no definida
espatulas 4
espatulas 4
$ 2.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.720
$ 4.720
27111909
Espátulas
2
Unidad no definida
espátulas 3
espátulas 3
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
25171708
Freno de disco
6
Unidad no definida
Discos smt 325x80 extra
Discos smt 325x80 extra
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
Total Neto
$ 259.630
Descuento
$ 7.789
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.850
TOTAL OC
$ 299.691
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.