Orden de Compra. Nº3181-142-SE21 "MATERIALES PARA REPARACIÓN CANCHA DE HOCKEY, SUPERFICIE Y PERIMETRO, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA : INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALIC.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-142-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN CANCHA DE HOCKEY, SUPERFICIE Y PERIMETRO, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA : INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALIC.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 47849,79
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas6Unidad no definidaAguarrasAguarras $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
21101513
Discos10Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 4 1/2 X 1DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 1 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaGALÓN ESMALTE SINTETICO NEGROGALÓN ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 20.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.960 $ 41.960
21101513
Discos10Unidad no definidaDISCOS CORTE METAL 4 1/2 X 3DISCOS CORTE METAL 4 1/2 X 3 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaGALÓN ESMALTE SINTETICO AZULGALÓN ESMALTE SINTETICO AZUL $ 20.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.960 $ 41.960
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 2BROCHAS 2 $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 3BROCHAS 3 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
23171509
Soldadura5Unidad no definidaK SOLDADURA 6011 3 1/2K SOLDADURA 6011 3 1/2 $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250
21101513
Discos4Unidad no definidaDISCOS DIAMANTADOS 4 1/2DISCOS DIAMANTADOS 4 1/2 $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
44121634
Rollos dispensadores de pegamento24Unidad no definidaCOLA FRIA MOWICOLCOLA FRIA MOWICOL $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560
47131603
Esponjas3Unidad no definidaESPONJA FRAGUEESPONJA FRAGUE $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
27111909
Espátulas2Unidad no definidaespatulas 4espatulas 4 $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
27111909
Espátulas2Unidad no definidaespátulas 3espátulas 3 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
25171708
Freno de disco6Unidad no definidaDiscos smt 325x80 extraDiscos smt 325x80 extra $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
Total Neto $ 259.630
Descuento $ 7.789
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.850
TOTAL OC $ 299.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.