Orden de Compra. Nº3181-146-SE21 "COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA: INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-146-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA, DESDE LICITACIÓN 3181-43-LQ20, NOTA: INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 52302,44
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101505
Carretilla hidráulica4Unidad no definidaCAMARAS CARRETILLASCAMARAS CARRETILLAS $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
27112103
Abrazaderas4Unidad no definidaABRAZADERAS REGULARES 1ABRAZADERAS REGULARES 1 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
47131615
Escobillones4Unidad no definidaESCOBILLONES REGULAR ESCOBILLONES REGULAR $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada100Unidad no definidaMANGUERA RIEGO 3/4MANGUERA RIEGO 3/4 $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50Unidad no definidaPAQUETES 10 BOLSAS DE BASURAPAQUETES 10 BOLSAS DE BASURA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
46151602
Bastones de madera4Unidad no definidaBASTONES ACOPLE RÁPIDOBASTONES ACOPLE RÁPIDO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
46161508
Delimitadores o conos de tráfico5Unidad no definidaCONOS VIALES 18CONOS VIALES 18 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
Total Neto $ 283.790
Descuento $ 8.514
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.302
TOTAL OC $ 327.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.