Orden de Compra. Nº
3181-151-AG26
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COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES ORIENTADOS A ORGANIZACIONES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO AÑO 2026, SOLICITADO POR DIDECO - VCM, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-128-COT26.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-151-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLERES ORIENTADOS A ORGANIZACIONES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS DE GÉNERO AÑO 2026, SOLICITADO POR DIDECO - VCM, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-128-COT26.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
14465,27
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PGA Gestiones SPA
Razón Social
PGA GESTIONES SPA
R.U.T.
77.443.232-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PGA Gestiones SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
BLOCK TAMAÑO GRANDE
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Caja
PLUMONES JUMBO (12 COLORES)
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.035
$ 7.035
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
CORRECTORES CINTA
$ 907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.628
$ 3.628
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.479
$ 3.479
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Bolsa
GLOBOS MORADOS LATEX LISO (100 UNIDADES)
$ 2.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.968
$ 2.968
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
SOBRE DE CARTULINA DE COLORES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
CUADERNO BOOK 7 MM
$ 3.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.612
$ 7.612
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
PLIEGOS DE CARTULINA (VARIEDAD DE COLORES)
$ 348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.220
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Caja
CLIPS PLASTICOS DE COLORES (100 UNIDADES)
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.056
$ 1.056
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
PORTA CREDENCIALES PLASTICO TRANSPARENTE 11.5X6.5 CM
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.400
$ 25.400
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
SCOTCH
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 876
$ 876
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
PORTA LAPICES
$ 1.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.178
$ 1.178
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
RESMA DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA
$ 8.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.316
Total Neto
$ 76.133
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.465
TOTAL OC
$ 90.598
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.