Orden de Compra. Nº3181-18-AG26 "ALIMENTOS PARA CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD, SOLICITADO POR DIDECO - HABITABILIDAD, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-3-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA CIERRE PROGRAMA HABITABILIDAD, SOLICITADO POR DIDECO - HABITABILIDAD, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-3-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001023 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11
Comuna Santiago
Impuesto 22325
Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA YOBELI VIDAL GONZALEZ
Razón Social MARIA YOBELI VIDAL GONZALEZ
R.U.T. 9.363.463-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA YOBELI VIDAL GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA DE 20 PERSONAS TRES LECHESTORTA DE 20 PERSONAS TRES LECHES $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
10152104
Torta de borujo de neem50UnidadTAPADITOSTAPADITOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
10152104
Torta de borujo de neem50UnidadPASTELITOS DULCES VARIEDADESPASTELITOS DULCES VARIEDADES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
10152104
Torta de borujo de neem50UnidadMINI SOPAIPILLASMINI SOPAIPILLAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 117.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.325
TOTAL OC $ 139.825


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.875.837-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.363.463-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.