Orden de Compra. Nº3181-181-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL PARA CURSO DE AGROINDUSTRIA, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-166-COT26. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-181-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL PARA CURSO DE AGROINDUSTRIA, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-166-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401999001003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 66405
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tentaciones de karla
Razón Social TENTACIONES DE KARLA SPA
R.U.T. 77.522.697-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal tentaciones de karla
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131601
Gorro de baño1Caja1 CAJA DE 100 COFIAS MALLA COCINA GASTRONOMÍA NEGRO DESECHABLES  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52152006
Bandejas o fuentes domésticas100Unidad100 POTE PLÁSTICO CON TAPA DE 100 ML   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
41122105
Frascos rotativos150Unidad150 FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA 250 ML   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
41122105
Frascos rotativos100Unidad100 FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA 500 ML   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos40kilogramo40 KILOS DE AZÚCAR IANSA O SIMILAR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50171707
Vinagres10Litro10 VINAGRE DE VINO BLANCO DE LITRO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50171707
Vinagres10Litro10 VINAGRE DE VINO TINTO DE LITRO   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 349.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.405
TOTAL OC $ 415.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.