Orden de Compra. Nº3181-184-SE20 "REPARACIONES PARA RECINTOS DEL CENTRO CULTURAL "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-184-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES PARA RECINTOS DEL CENTRO CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 341375,47
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SYP
Razón Social SERVICIOS Y PROYECTOS LIMITADA
R.U.T. 76.076.155-9
Sucursal SYP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1UnidadINSTALACIÓN LAVAMANOS INSTALACIÓN LAVAMANOS $ 172.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.300 $ 172.300
40141702
Grifos1UnidadAPERTURA DE BAÑOAPERTURA DE BAÑO $ 36.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.853 $ 36.853
40141702
Grifos1UnidadCONEXIÓN AGUA POTABLE CONEXIÓN AGUA POTABLE $ 116.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.555 $ 116.555
30201803
Unidades para contenedores1UnidadINSTALACIÓN DE FAENA INSTALACIÓN DE FAENA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30201803
Unidades para contenedores1UnidadRETIRO DE ESCOMBROS RETIRO DE ESCOMBROS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201803
Unidades para contenedores1UnidadGASTOS GENERALES 15%GASTOS GENERALES 15% $ 215.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.606 $ 215.606
30201803
Unidades para contenedores1UnidadUTILIDAD 10%UTILIDAD 10% $ 143.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.737 $ 143.737
30161710
Suelos laminados20Metro CuadradoINSTALACIÓN PISO FLOTANTE SALA 1 INSTALACIÓN PISO FLOTANTE SALA 1 $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
31211501
Pinturas al esmalte73Metro CuadradoPINTURA MUROS PINTURA MUROS $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.162 $ 306.162
30161710
Suelos laminados18Metro CuadradoINSTALACIÓN CERÁMICO SALA 2 INSTALACIÓN CERÁMICO SALA 2 $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
Total Neto $ 1.796.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.375
TOTAL OC $ 2.138.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.