Orden de Compra. Nº3181-189-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE TALLERES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR - DIDECO, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-164-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE TALLERES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR - DIDECO, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-164-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 15948,79
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3Caja3 CAJAS OPALINA LISA TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES C/U   $ 10.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.068 $ 31.068
14111509
Artículos de papelería3Resma3 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES   $ 3.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.233 $ 10.233
44121701
Lápiz pasta1Caja1 CAJA DE LÁPICES PASTA AZUL 50 UNIDADES   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
14121503
Cartulina1Caja1 CAJA CARPETA CARTULINA PIGMENTADA TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES   $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Pack1 SET PLUMONES DE PIZARRA COLORES ARTEL S70 O SIMILAR   $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
41122701
Etiquetas para portaobjetos o especímenes4Paquete4 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO MANUAL 35X70 MM  $ 3.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
Total Neto $ 83.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.949
TOTAL OC $ 99.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.