Orden de Compra. Nº3181-209-SE17 "MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALON AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-209-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PUERTAS Y VENTANAS DE SALON AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-30-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 8941,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153037
Conjunto de rodillos de alimentación2Unidad no definidaRodillos Esponja 3.5"Rodillos Esponja 3.5" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaBarniz CeresitaBarniz Ceresita $ 14.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.050 $ 14.050
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaEsmalte cafe moroEsmalte cafe moro $ 17.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
14121809
Papel de enmascaramiento3Unidad no definidaMasking 48 mmMasking 48 mm $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha 1 1/2"Brocha 1 1/2" $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaAguarrásAguarrás $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLijas maderaLijas madera $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 47.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.941
TOTAL OC $ 56.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.