Orden de Compra. Nº
3181-210-SE21
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COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VEHICULO PPU-CFHB-84, DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR A FACTURAS@MAHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-210-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VEHICULO PPU-CFHB-84, DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR A FACTURAS@MAHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001013/2152206002001013 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
53856,64
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171712
Patines de freno de tambor
1
Unidad
EMBALATADO PATINES
EMBALATADO PATINES
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
78180102
Reparación de Transmisión
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31163209
Soportes o retenes del cojinete
1
Unidad
RETENES RUEDA
RETENES RUEDA
$ 11.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.911
$ 11.911
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad
REPARACIÓN COMPLETA DE FRENO
REPARACIÓN COMPLETA DE FRENO
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
31163207
Chavetas de eje o de disco
2
Unidad
CHAVETAS
CHAVETAS
$ 254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 508
$ 508
15121902
Grasa
1
Unidad
GRASA RODAMIENTO
GRASA RODAMIENTO
$ 4.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.369
$ 4.369
25171707
Freno de tambor
1
Unidad
PASTILLAS DE FRENO HYUNDAI H1
PASTILLAS DE FRENO HYUNDAI H1
$ 23.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.092
$ 23.092
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t
1
Unidad
SILICONA ULTRA GREY "LOCTITE"
SILICONA ULTRA GREY "LOCTITE"
$ 5.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.607
$ 5.607
25191701
Equipo de contrapesar la rueda
1
Unidad
RETEN RUEDA 62 X 82 X 11
RETEN RUEDA 62 X 82 X 11
$ 5.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.559
$ 5.559
24101906
Recuperadores de tambor
1
Unidad
RECTIFICADO TAMBORES
RECTIFICADO TAMBORES
$ 17.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
25171708
Freno de disco
1
Unidad
RECTIFICADO DISCOS
RECTIFICADO DISCOS
$ 17.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
78180102
Reparación de Transmisión
1
Unidad
REPARACIÓN COLIPER
REPARACIÓN COLIPER
$ 94.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.500
$ 94.500
78180102
Reparación de Transmisión
1
Unidad
REPARACIÓN CILINDROS
REPARACIÓN CILINDROS
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
40161526
Retenes de filtro o accesorios
1
Unidad
RETENES PORTER
RETENES PORTER
$ 10.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.210
$ 10.210
Total Neto
$ 283.456
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.857
TOTAL OC
$ 337.313
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.