Orden de Compra. Nº3181-210-SE22 "MANTENCIÓN CAMIONETA, PPU CBWP-40, SOLICITADO POR OFICINA COYA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-62-LQ20, NOTA: INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-210-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA, PPU CBWP-40, SOLICITADO POR OFICINA COYA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-62-LQ20, NOTA: INGRESAR N° DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 19681,72
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadCAMBIO PASTILLAS DE FRENO Y REVISIÓN BALATASCAMBIO PASTILLAS DE FRENO Y REVISIÓN BALATAS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadLIJA FIERRO GRANO 50LIJA FIERRO GRANO 50 $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadMATERIALES E INSUMOSMATERIALES E INSUMOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad1 JUEGO PASTILLAS DE FRENOS1 JUEGO PASTILLAS DE FRENOS $ 30.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.630 $ 30.630
Total Neto $ 103.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.682
TOTAL OC $ 123.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.