Orden de Compra. Nº3181-224-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3181-64-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Machalí
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-224-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3181-64-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-64-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Machalí
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Machalí
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 41429,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 760057398
Razón Social N.R.C. INGENIERIA S.A.
R.U.T. 76.005.739-8
Sucursal 760057398
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas50UnidadAmpolletas 250W sodio (tubular) marca Phillips o similarAmpolletas 250W sodio (tubular) marca Phillips o similar $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.050 $ 218.050
Total Neto $ 218.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.430
TOTAL OC $ 259.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.