Orden de Compra. Nº3181-23-SE20 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA DE DON LUIS CUEVAS DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-23-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA DE DON LUIS CUEVAS DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.0001.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 36943,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112121
Grapa de ángulo1Unidad no definidaROLLO FIELTROROLLO FIELTRO $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270 $ 5.270
27112121
Grapa de ángulo4Unidad no definidaPAQUETES AISLAPOL 50MMPAQUETES AISLAPOL 50MM $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800
27112121
Grapa de ángulo5Unidad no definidaCHOLGUANCHOLGUAN $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
27112121
Grapa de ángulo8Unidad no definidaTABLAS TAPASTABLAS TAPAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
27112121
Grapa de ángulo10Unidad no definidaPLANCHAS INTERNETPLANCHAS INTERNET $ 6.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.450 $ 66.450
27112121
Grapa de ángulo30Unidad no definidaPINO 2X2PINO 2X2 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 194.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.944
TOTAL OC $ 231.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.