Orden de Compra. Nº
3181-230-SE23
"
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-230-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
52006,23
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111607
Herramientas de recalcar
2
Unidad no definida
ROZON MURRERO CON MANGO
ROZON MURRERO CON MANGO
$ 19.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.512
$ 38.512
46171501
Candados
1
Unidad no definida
CANDADO 50 MM
CANDADO 50 MM
$ 8.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.330
$ 8.330
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad no definida
BOLSAS BASURA
BOLSAS BASURA
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA
TINETA ESMALTE AL AGUA
$ 89.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.315
$ 89.315
31211904
Brochas
8
Unidad no definida
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.760
$ 17.760
44121710
Tiza para escribir o accesorios
10
Unidad no definida
TIZAS PARA METAL
TIZAS PARA METAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44121706
Lápices de madera
3
Unidad no definida
LAPIZ CARPINTERO
LAPIZ CARPINTERO
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460
$ 2.460
31162001
Puntas
5
Unidad no definida
PUNTAS PHILLIPS DOBLE
PUNTAS PHILLIPS DOBLE
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
42151805
Discos de acabado o pulido
16
Unidad no definida
DISCO CON FIERRO 9"
DISCO CON FIERRO 9"
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.640
$ 44.640
Total Neto
$ 273.717
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.006
TOTAL OC
$ 325.723
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.