Orden de Compra. Nº3181-230-SE23 "MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-230-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 52006,23
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111607
Herramientas de recalcar2Unidad no definidaROZON MURRERO CON MANGO ROZON MURRERO CON MANGO $ 19.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.512 $ 38.512
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADO 50 MMCANDADO 50 MM $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
24111503
Bolsas de plástico200Unidad no definidaBOLSAS BASURABOLSAS BASURA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUATINETA ESMALTE AL AGUA $ 89.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.315 $ 89.315
31211904
Brochas8Unidad no definidaBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
44121710
Tiza para escribir o accesorios10Unidad no definidaTIZAS PARA METALTIZAS PARA METAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121706
Lápices de madera3Unidad no definidaLAPIZ CARPINTERO LAPIZ CARPINTERO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
31162001
Puntas5Unidad no definidaPUNTAS PHILLIPS DOBLEPUNTAS PHILLIPS DOBLE $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
42151805
Discos de acabado o pulido16Unidad no definidaDISCO CON FIERRO 9"DISCO CON FIERRO 9" $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640
Total Neto $ 273.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.006
TOTAL OC $ 325.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.