Orden de Compra. Nº
3181-248-SE22
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MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES Y HORIZONTALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR TRÁNSITO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-248-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES Y HORIZONTALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR TRÁNSITO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
89374,1
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231602
Rodillo de terminación
20
Unidad
RODILLOS 12 CM
RODILLOS 12 CM
$ 2.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
23231602
Rodillo de terminación
20
Unidad
RODILLOS 18 CM
RODILLOS 18 CM
$ 2.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.200
$ 47.200
24101715
Cinta transportadora
72
Unidad
CINTA MASKING 48 MM
CINTA MASKING 48 MM
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
86131502
Pintura
2
Unidad
GALONES ESMALTE SINTETICO NEGRO
GALONES ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.360
$ 46.360
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.320
$ 13.320
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS 3"
BROCHAS 3"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
86131502
Pintura
300
Unidad
PERNOS C HEXAGONAL 1/4 X 2 1/2 CON TUERCA
PERNOS C HEXAGONAL 1/4 X 2 1/2 CON TUERCA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
86131502
Pintura
2
Unidad
LATAS ANTICORROSIVO WD-40
LATAS ANTICORROSIVO WD-40
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
60121514
Pastel de tiza
300
Unidad
GOLILLAS
GOLILLAS
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
60121514
Pastel de tiza
10
Unidad
TIZAS PARA METAL
TIZAS PARA METAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
Total Neto
$ 470.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.374
TOTAL OC
$ 559.764
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.