Orden de Compra. Nº3181-259-SE22 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN CHAPA OFICINA DIMAO, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-259-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN CHAPA OFICINA DIMAO, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 22328,8
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2Unidad2 ESCOBILLONES MUNICIPAL C/MANGO2 ESCOBILLONES MUNICIPAL C/MANGO $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad1 CERRADURA TUBULAR C/LLAVE1 CERRADURA TUBULAR C/LLAVE $ 16.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410
31211904
Brochas2Unidad2 BROCHAS 3"2 BROCHAS 3" $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
23171509
Soldadura10Unidad10 KILOS SOLDADURA 6011 - B/3210 KILOS SOLDADURA 6011 - B/32 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
31211506
Pinturas de látex1Unidad1 TINETA LATEX BLANCO1 TINETA LATEX BLANCO $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
23153134
Rodillos de avance o de arrastre2Unidad2 RODILLOS 22 CM2 RODILLOS 22 CM $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
31211904
Brochas2Unidad2 BROCHAS 2 1/22 BROCHAS 2 1/2 $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
21101513
Discos4Unidad4 DISCOS C/METAL 7"4 DISCOS C/METAL 7" $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
Total Neto $ 117.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.329
TOTAL OC $ 139.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.