Orden de Compra. Nº
3181-259-SE22
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COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN CHAPA OFICINA DIMAO, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-259-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN CHAPA OFICINA DIMAO, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
22328,8
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
2
Unidad
2 ESCOBILLONES MUNICIPAL C/MANGO
2 ESCOBILLONES MUNICIPAL C/MANGO
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
1 CERRADURA TUBULAR C/LLAVE
1 CERRADURA TUBULAR C/LLAVE
$ 16.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.410
$ 16.410
31211904
Brochas
2
Unidad
2 BROCHAS 3"
2 BROCHAS 3"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
23171509
Soldadura
10
Unidad
10 KILOS SOLDADURA 6011 - B/32
10 KILOS SOLDADURA 6011 - B/32
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.800
$ 38.800
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
1 TINETA LATEX BLANCO
1 TINETA LATEX BLANCO
$ 24.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
23153134
Rodillos de avance o de arrastre
2
Unidad
2 RODILLOS 22 CM
2 RODILLOS 22 CM
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
31211904
Brochas
2
Unidad
2 BROCHAS 2 1/2
2 BROCHAS 2 1/2
$ 2.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.320
$ 5.320
21101513
Discos
4
Unidad
4 DISCOS C/METAL 7"
4 DISCOS C/METAL 7"
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.760
$ 7.760
Total Neto
$ 117.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.329
TOTAL OC
$ 139.849
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.