Orden de Compra. Nº3181-265-SE26 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EMERGENCIA, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-113-LQ24, SOLICITADO POR DPTO SOCIAL - DIDECO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-265-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EMERGENCIA, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-113-LQ24, SOLICITADO POR DPTO SOCIAL - DIDECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-113-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 1653279,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA POVEDA
Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T. 18.040.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA POVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101807
Planchas para muelles150Unidad150 PLANCHAS YESO CARTÓN 150 PLANCHAS YESO CARTÓN $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.183.500 $ 1.183.500
24101807
Planchas para muelles150Unidad150 PLANCHA FIBROCEMENTO150 PLANCHA FIBROCEMENTO $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233.500 $ 2.233.500
11162111
Malla3Unidad3 MALLA ALAMBRE 15X253 MALLA ALAMBRE 15X25 $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.970 $ 209.970
13111010
Nilón5Unidad5 NYLON POLIETILENO 2 MTS5 NYLON POLIETILENO 2 MTS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
11101719
Cinc150Unidad150 PLANCHAS DE ZINC150 PLANCHAS DE ZINC $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698.500 $ 2.698.500
11121603
Troncos200Unidad200 MADERA PINO 2X2200 MADERA PINO 2X2 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
11121603
Troncos100Unidad100 MADERA PINO 2X3100 MADERA PINO 2X3 $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000
30111601
Cemento150Unidad150 CEMENTO 25 KL150 CEMENTO 25 KL $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 8.701.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.653.279
TOTAL OC $ 10.354.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.