Orden de Compra. Nº
3181-279-SE22
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MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FURGÓN ELÉCTRICO PPU BVKP-17, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA 1: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A facturas@machali.cl, NOTA 2: DATOS DE FACTURACION, RAZÓN SOCIAL GIRO COMERCIAL: ACTIVI
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-279-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FURGÓN ELÉCTRICO PPU BVKP-17, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA 1: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A facturas@machali.cl, NOTA 2: DATOS DE FACTURACION, RAZÓN SOCIAL GIRO COMERCIAL: ACTIVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001011/2152206002001011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
129784,63
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26101743
Válvulas de motor
1
Unidad
CAMBIO EMPAQUETADURA TAPA DE VÁLVULAS Y ORRINES
CAMBIO EMPAQUETADURA TAPA DE VÁLVULAS Y ORRINES
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
REPARACIÓN EMBRAGUE TRANSMISIÓN TRASERA
REPARACIÓN EMBRAGUE TRANSMISIÓN TRASERA
$ 180.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.700
$ 180.700
31181702
Empaquetaduras
1
Unidad
1 EMPAQUETADURA TAPA VÁLVULA
1 EMPAQUETADURA TAPA VÁLVULA
$ 12.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
25201605
Controles de volante de avión
1
Unidad
RECTIFICADO DE VOLANTE
RECTIFICADO DE VOLANTE
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31171527
Conos de rodamiento
1
Unidad
1 RODAMIENTO EJE PILOTO
1 RODAMIENTO EJE PILOTO
$ 5.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.106
$ 5.106
39121713
Cubierta de la bobina
1
Unidad
2 BOBINAS ENCENDIDO
2 BOBINAS ENCENDIDO
$ 92.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.000
$ 92.000
26101757
Accesorios de las bujías
1
Unidad
4 OMING BUJIAS
4 OMING BUJIAS
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
26101757
Accesorios de las bujías
1
Unidad
1 JUEGO CABLES BUJIAS
1 JUEGO CABLES BUJIAS
$ 32.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
25171506
Bomba lava parabrisas
1
Unidad
1 LIQUIDO LAVA PARABRISAS
1 LIQUIDO LAVA PARABRISAS
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
26112004
Kits de reparación del embrague
1
Unidad
1 KIT DE EMBRAGUE
1 KIT DE EMBRAGUE
$ 186.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
15121501
Aceite de motor
3
Unidad
3 ACEITE CAJA AMALIE 75 W 90
3 ACEITE CAJA AMALIE 75 W 90
$ 10.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.208
$ 32.208
12142202
Agua pesada
1
Unidad
1 AGUA DESTILADA LITRO
1 AGUA DESTILADA LITRO
$ 763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 763
$ 763
26101757
Accesorios de las bujías
4
Unidad
4 BUJIAS K 20 PR-U 11 DENSO
4 BUJIAS K 20 PR-U 11 DENSO
$ 2.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.020
$ 11.020
26101807
Bobinas de motor
1
Unidad
CAMBIO BOBINAS Y CABLES
CAMBIO BOBINAS Y CABLES
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
27112103
Abrazaderas
1
Unidad
1 ABRAZADERA PLÁSTICA 4.8 X 370
1 ABRAZADERA PLÁSTICA 4.8 X 370
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
Total Neto
$ 683.077
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.785
TOTAL OC
$ 812.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.