Orden de Compra. Nº3181-28-SE22 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNA SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-28-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA COMUNA SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-50-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 26376,75
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10Unidad10 RODILLOS 12 CM CHIPORRO 10 RODILLOS 12 CM CHIPORRO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31211906
Rodillos de pintar10Unidad10 RODILLOS 18 CM CHIPORRO 10 RODILLOS 18 CM CHIPORRO $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
31201515
Cintas de papel10Unidad10 CINTAS MASKING 10 CINTAS MASKING $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
31191501
Papeles de lija5Unidad05 PLIEGOS LIJAS METAL 05 PLIEGOS LIJAS METAL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
21101513
Discos10Unidad10 DISCOS CORTES 7"10 DISCOS CORTES 7" $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
21101513
Discos15Unidad15 DISCOS C/METAL 4 1/215 DISCOS C/METAL 4 1/2 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad1 GALÓN ESMALTE NEGRO 1 GALÓN ESMALTE NEGRO $ 22.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.875 $ 22.875
23171509
Soldadura5Unidad05 KILOS DE SOLDADURA05 KILOS DE SOLDADURA $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250
Total Neto $ 138.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.377
TOTAL OC $ 165.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.