Orden de Compra. Nº3181-293-SE17 "MATERIALES DE USO DIARIO EN ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSTRUCCION DE PERSONAL SOLDADOR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-293-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE USO DIARIO EN ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSTRUCCION DE PERSONAL SOLDADOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-30-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 29733,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla1Unidad no definidaLimpia ContactoLimpia Contacto $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.685 $ 3.685
27111508
Sierras4Unidad no definidaHoja SierraHoja Sierra $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definidaClavos 4"Clavos 4" $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaTineta de latex blancoTineta de latex blanco $ 24.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.175 $ 24.175
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 6"Brochas 6" $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460
46181504
Guantes protectores20Unidad no definidaPares de guantesPares de guantes $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
20102002
Taladros de larga profundidad de martillo superior1Unidad no definidaMartilloMartillo $ 7.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610 $ 7.610
27111508
Sierras1Unidad no definidaMarco SierraMarco Sierra $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970 $ 3.970
47131615
Escobillones10Unidad no definidaEscobillones MunicipalEscobillones Municipal $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
47131615
Escobillones4Unidad no definidaEscobillones aseo c/mangoEscobillones aseo c/mango $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
Total Neto $ 156.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.733
TOTAL OC $ 186.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.