Orden de Compra. Nº
3181-293-SE17
"
MATERIALES DE USO DIARIO EN ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSTRUCCION DE PERSONAL SOLDADOR
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-293-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE USO DIARIO EN ACTIVIDADES DE ASEO Y CONSTRUCCION DE PERSONAL SOLDADOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-30-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
29733,1
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131813
Limpia Pantalla
1
Unidad no definida
Limpia Contacto
Limpia Contacto
$ 3.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.685
$ 3.685
27111508
Sierras
4
Unidad no definida
Hoja Sierra
Hoja Sierra
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
Clavos 4"
Clavos 4"
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
Tineta de latex blanco
Tineta de latex blanco
$ 24.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.175
$ 24.175
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brochas 6"
Brochas 6"
$ 3.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.460
$ 6.460
46181504
Guantes protectores
20
Unidad no definida
Pares de guantes
Pares de guantes
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
20102002
Taladros de larga profundidad de martillo superior
1
Unidad no definida
Martillo
Martillo
$ 7.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.610
$ 7.610
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
Marco Sierra
Marco Sierra
$ 3.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.970
$ 3.970
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
Escobillones Municipal
Escobillones Municipal
$ 3.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
Escobillones aseo c/mango
Escobillones aseo c/mango
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
Total Neto
$ 156.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.733
TOTAL OC
$ 186.223
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.