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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-293-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE USO DIARIO DE OPERACIONES, PARA USO DE BACHEADORA POR CORTE DE PAVIMENTOS Y VEREDAS, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-6-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas N° 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
42256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142323
| Disco de ruptura | 1 | Unidad | DISCO CORTE HORMIGON | DISCO CORTE HORMIGON |
$ 148.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.000
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$ 148.000
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 15 | Unidad | OVEROL DESECHABLE | OVEROL DESECHABLE |
$ 4.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.400
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$ 74.400
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Total Neto
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$ 222.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.256
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$ 264.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.