Orden de Compra. Nº3181-297-SE22 "REGULARIZACIÓN, COMPRA DE ARREGLO FLORAL (CORONA) PARA ACTIVIDAD DEL 21 DE MAYO DE 2022, SOLICITADO POR DELCO. NOTA 1: SEÑALAR EL N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A facturas@machali.cl, NOTA 2: DATOS DE FACTURACIÓN, RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-297-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-06-2022
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN, COMPRA DE ARREGLO FLORAL (CORONA) PARA ACTIVIDAD DEL 21 DE MAYO DE 2022, SOLICITADO POR DELCO. NOTA 1: SEÑALAR EL N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A facturas@machali.cl, NOTA 2: DATOS DE FACTURACIÓN, RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 19159,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLORERIA SILVESTRE
Razón Social LEONARDO CAUT WEPPLER
R.U.T. 9.694.093-9
Sucursal FLORERIA SILVESTRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad1 ARREGLO FLORAL1 ARREGLO FLORAL $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.