Orden de Compra. Nº
3181-31-SE22
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SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS 92.177 KM, VEHICULO MUNICIPAL PPU.DTRG-22 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-31-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS 92.177 KM, VEHICULO MUNICIPAL PPU.DTRG-22 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001005/2152206002001005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
33563,69
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad
REPARACIÓN COMPLETA DE FRENOS
REPARACIÓN COMPLETA DE FRENOS
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
15121509
Aceite de frenos
1
Unidad
LIQUIDO DE FRENO 21 0.335 "WAGNER"
LIQUIDO DE FRENO 21 0.335 "WAGNER"
$ 2.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.251
$ 2.251
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
ALINEACIÓN COMPUTARIZADA
ALINEACIÓN COMPUTARIZADA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
26101809
Freno de motor
1
Unidad
1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO
1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO
$ 19.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
32121701
Rectificadores
1
Unidad
1 RECTIFICADOR DE TAMBORES
1 RECTIFICADOR DE TAMBORES
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
32121701
Rectificadores
1
Unidad
1 RECTIFICADOR DE DISCOS
1 RECTIFICADOR DE DISCOS
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
22101529
Patines dirigibles cargadores
1
Unidad
1 EMBALATADO DE PATINES
1 EMBALATADO DE PATINES
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie
1
Unidad
1 BALANCEO PLOMO ADHERIDOS
1 BALANCEO PLOMO ADHERIDOS
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 176.651
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.564
TOTAL OC
$ 210.215
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.