Orden de Compra. Nº3181-31-SE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS 92.177 KM, VEHICULO MUNICIPAL PPU.DTRG-22 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-31-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS 92.177 KM, VEHICULO MUNICIPAL PPU.DTRG-22 SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001005/2152206002001005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 33563,69
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadREPARACIÓN COMPLETA DE FRENOS REPARACIÓN COMPLETA DE FRENOS $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
15121509
Aceite de frenos1UnidadLIQUIDO DE FRENO 21 0.335 "WAGNER"LIQUIDO DE FRENO 21 0.335 "WAGNER" $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251 $ 2.251
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadALINEACIÓN COMPUTARIZADAALINEACIÓN COMPUTARIZADA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26101809
Freno de motor1Unidad1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
32121701
Rectificadores1Unidad1 RECTIFICADOR DE TAMBORES 1 RECTIFICADOR DE TAMBORES $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
32121701
Rectificadores1Unidad1 RECTIFICADOR DE DISCOS 1 RECTIFICADOR DE DISCOS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
22101529
Patines dirigibles cargadores1Unidad1 EMBALATADO DE PATINES 1 EMBALATADO DE PATINES $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad1 BALANCEO PLOMO ADHERIDOS1 BALANCEO PLOMO ADHERIDOS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadMATERIALES E INSUMOSMATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 176.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.564
TOTAL OC $ 210.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.