Orden de Compra. Nº
3181-321-SE23
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MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACIONES DEL SKATEPARK DEL RECINTO GUILLERMO CHACÓN, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DEPORTES, A RAPIZ DE SOLICITUD INGRESADA A OFICINA DE PARTES DE AGRUPACIÓN "SKATE MACHALI".
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-321-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACIONES DEL SKATEPARK DEL RECINTO GUILLERMO CHACÓN, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DEPORTES, A RAPIZ DE SOLICITUD INGRESADA A OFICINA DE PARTES DE AGRUPACIÓN "SKATE MACHALI".
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
372829,4
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102303
Perfiles de hierro
6
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 30X30X2
PERFIL CUADRADO 30X30X2
$ 18.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.880
$ 113.880
23131703
Discos de cabbing
40
Unidad no definida
DISCO CORTE FIERRO 4 1/2
DISCO CORTE FIERRO 4 1/2
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
K. SOLDADURA
K. SOLDADURA
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
45111613
Proyector de tubo de rayos catódicos
18
Unidad no definida
PROYECTOR 200 LED
PROYECTOR 200 LED
$ 53.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 967.860
$ 967.860
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad no definida
GALONES DE BARNIZ VITRIFICANTE
GALONES DE BARNIZ VITRIFICANTE
$ 48.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.980
$ 97.980
31161504
Tornillos para metales
2000
Unidad no definida
TORNILLOS VOLCANITA 1 5/8"
TORNILLOS VOLCANITA 1 5/8"
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31161504
Tornillos para metales
2000
Unidad no definida
TORNILLOS VOLCANITA 2"
TORNILLOS VOLCANITA 2"
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
11121611
Tablero de partículas
23
Unidad no definida
TERCIADO ESTRUCTURAL 15 M
TERCIADO ESTRUCTURAL 15 M
$ 27.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 643.540
$ 643.540
Total Neto
$ 1.962.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 372.829
TOTAL OC
$ 2.335.089
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.