Orden de Compra. Nº3181-321-SE23 "MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACIONES DEL SKATEPARK DEL RECINTO GUILLERMO CHACÓN, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DEPORTES, A RAPIZ DE SOLICITUD INGRESADA A OFICINA DE PARTES DE AGRUPACIÓN "SKATE MACHALI"."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-321-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACIONES DEL SKATEPARK DEL RECINTO GUILLERMO CHACÓN, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DEPORTES, A RAPIZ DE SOLICITUD INGRESADA A OFICINA DE PARTES DE AGRUPACIÓN "SKATE MACHALI".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 372829,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro6Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 30X30X2PERFIL CUADRADO 30X30X2 $ 18.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.880 $ 113.880
23131703
Discos de cabbing40Unidad no definidaDISCO CORTE FIERRO 4 1/2DISCO CORTE FIERRO 4 1/2 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
23171509
Soldadura5Unidad no definidaK. SOLDADURA K. SOLDADURA $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
45111613
Proyector de tubo de rayos catódicos18Unidad no definidaPROYECTOR 200 LEDPROYECTOR 200 LED $ 53.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.860 $ 967.860
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaGALONES DE BARNIZ VITRIFICANTEGALONES DE BARNIZ VITRIFICANTE $ 48.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.980 $ 97.980
31161504
Tornillos para metales2000Unidad no definidaTORNILLOS VOLCANITA 1 5/8"TORNILLOS VOLCANITA 1 5/8" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31161504
Tornillos para metales2000Unidad no definidaTORNILLOS VOLCANITA 2"TORNILLOS VOLCANITA 2" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
11121611
Tablero de partículas23Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURAL 15 MTERCIADO ESTRUCTURAL 15 M $ 27.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.540 $ 643.540
Total Neto $ 1.962.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 372.829
TOTAL OC $ 2.335.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.