Orden de Compra. Nº3181-346-SE22 "REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMARINES ZONA DE CAMBIO, GALERIAS, ETC, DEL RECINTO SANTA TERESA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTES."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-346-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMARINES ZONA DE CAMBIO, GALERIAS, ETC, DEL RECINTO SANTA TERESA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 245777,35
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc10UnidadZINC LISO 3 METROSZINC LISO 3 METROS $ 18.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.630 $ 180.630
86131502
Pintura3UnidadGALÓN ANTICORROSIVO GRISGALÓN ANTICORROSIVO GRIS $ 18.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.805 $ 56.805
86131502
Pintura2UnidadTINETAS ESMALTE AL AGUATINETAS ESMALTE AL AGUA $ 89.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.630 $ 178.630
31163215
Perno estriado10UnidadPOMELES 7/8POMELES 7/8 $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
31163215
Perno estriado10UnidadPOMELES 5/8POMELES 5/8 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
11162111
Malla30UnidadPAÑOS MALLA ACMA 180/3 METROSPAÑOS MALLA ACMA 180/3 METROS $ 28.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.000 $ 846.000
Total Neto $ 1.293.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.777
TOTAL OC $ 1.539.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.