Orden de Compra. Nº
3181-351-SE23
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COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-351-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
181564
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA CIRCULAR 60 DIENTES
SIERRA CIRCULAR 60 DIENTES
$ 8.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.130
$ 8.130
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA CIRCULAR 40 DIENTES
SIERRA CIRCULAR 40 DIENTES
$ 6.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
15121501
Aceite de motor
2
Unidad
TINETAS ACEITE TRANSMISIÓN SAE - 30
TINETAS ACEITE TRANSMISIÓN SAE - 30
$ 114.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.770
$ 228.770
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
10
Unidad
HUINCHAS AISLADORA 20 MTS
HUINCHAS AISLADORA 20 MTS
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
23171509
Soldadura
11
kilogramo
SOLDADURA 3/32
SOLDADURA 3/32
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.680
$ 42.680
31162002
Clavos de sombrerete
11
kilogramo
CLAVOS 4"
CLAVOS 4"
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.650
$ 23.650
31162003
Clavos de acabado
14
kilogramo
CLAVOS 3"
CLAVOS 3"
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.100
$ 30.100
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
50
Metro Cuadrado
MANGUERA ESPIRALADA 2"
MANGUERA ESPIRALADA 2"
$ 7.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 373.750
$ 373.750
26121536
Cuerda de extensión
4
Rollo
ROLLOS ORILLADORA 373 MT
ROLLOS ORILLADORA 373 MT
$ 54.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.160
$ 219.160
Total Neto
$ 955.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 181.564
TOTAL OC
$ 1.137.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.