Orden de Compra. Nº3181-351-SE23 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-351-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 181564
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadSIERRA CIRCULAR 60 DIENTES SIERRA CIRCULAR 60 DIENTES $ 8.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
27111508
Sierras1UnidadSIERRA CIRCULAR 40 DIENTESSIERRA CIRCULAR 40 DIENTES $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
15121501
Aceite de motor2UnidadTINETAS ACEITE TRANSMISIÓN SAE - 30TINETAS ACEITE TRANSMISIÓN SAE - 30 $ 114.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.770 $ 228.770
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHUINCHAS AISLADORA 20 MTSHUINCHAS AISLADORA 20 MTS $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
23171509
Soldadura11kilogramoSOLDADURA 3/32SOLDADURA 3/32 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.680 $ 42.680
31162002
Clavos de sombrerete11kilogramoCLAVOS 4"CLAVOS 4" $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.650 $ 23.650
31162003
Clavos de acabado14kilogramoCLAVOS 3"CLAVOS 3" $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada50Metro CuadradoMANGUERA ESPIRALADA 2"MANGUERA ESPIRALADA 2" $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.750 $ 373.750
26121536
Cuerda de extensión4RolloROLLOS ORILLADORA 373 MTROLLOS ORILLADORA 373 MT $ 54.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.160 $ 219.160
Total Neto $ 955.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.564
TOTAL OC $ 1.137.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.