Orden de Compra. Nº3181-357-SE22 "REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CAMARINES JULIO MARTINEZ, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-357-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2022
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CAMARINES JULIO MARTINEZ, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 7266,55
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201812
Unidades magnetoópticas (MO)1Unidad no definidaDADO MAGNETICODADO MAGNETICO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA 120 FIERROLIJA 120 FIERRO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
23171509
Soldadura1UnidadCARRETE SOLDADURA 1/2 KCARRETE SOLDADURA 1/2 K $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
23152205
Mesas de sierra de cinta1UnidadMARCO SIERRA AJUSTABLE 12MARCO SIERRA AJUSTABLE 12 $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
30102001
Lámina de aleación ferrosa1Unidadhojas sierra sanflexhojas sierra sanflex $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
12142104
Gas dióxido de carbono CO22UnidadGAS BUTANOGAS BUTANO $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
40142307
Extremos cortos de tubería para soldar1UnidadCAJA PASTA SOLDARCAJA PASTA SOLDAR $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
Total Neto $ 38.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.267
TOTAL OC $ 45.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.