Orden de Compra. Nº3181-366-SE21 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO HABITACIONAL DE ADULTO MAYOR, DEL PROGRAMA ASISTENCIALIDAD, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-366-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO HABITACIONAL DE ADULTO MAYOR, DEL PROGRAMA ASISTENCIALIDAD, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 15551,31
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento10Unidad10 PLANCHAS DE VULCANITAS 10 PLANCHAS DE VULCANITAS $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.900 $ 63.900
30103205
Enrejado de hierro1UnidadFIELTRO 40 M2FIELTRO 40 M2 $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
27112102
Tornillos de banco500Unidad no definida500 TORNILOS DE VULCANITA 500 TORNILLOS DE VULCANITA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 84.380
Descuento $ 2.531
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.551
TOTAL OC $ 97.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.