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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-366-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO HABITACIONAL DE ADULTO MAYOR, DEL PROGRAMA ASISTENCIALIDAD, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-43-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas N° 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
15551,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151602
| Planchas de escurrimiento | 10 | Unidad | 10 PLANCHAS DE VULCANITAS | 10 PLANCHAS DE VULCANITAS |
$ 6.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.900
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$ 63.900
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30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Unidad | FIELTRO 40 M2 | FIELTRO 40 M2 |
$ 10.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.480
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$ 10.480
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27112102
| Tornillos de banco | 500 | Unidad no definida | 500 TORNILOS DE VULCANITA | 500 TORNILLOS DE VULCANITA |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 84.380
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Descuento
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$ 2.531
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.551
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$ 97.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.