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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-392-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para ayuda emergencia incendio Sra Ruth |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-30-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
74166,4886 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101719
| Cinc | 22 | Unidad | Zinc 3.66 | Zinc 3.66 |
$ 8.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.740
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$ 179.740
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11121611
| Tablero de partículas | 25 | Unidad | Masisas 1.08*2.42 | Masisas 1.08*2.42 |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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11121603
| Troncos | 60 | Unidad | Pino 2*2 bruto | Pino 2*2 bruto |
$ 1.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.620
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$ 70.620
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30171609
| Ventanas fijas | 1 | Unidad | Ventana 1*1 aluminio | Ventana 1*1 aluminio |
$ 29.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.990
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$ 29.990
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Total Neto
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$ 390.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.166
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$ 464.516
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.