Orden de Compra. Nº
3181-396-SE23
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MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CERRO SAN JUAN, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-396-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CERRO SAN JUAN, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
72413,94
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112126
Alicates planos
2
Unidad no definida
ALICATES UNIVERSAL 8"
ALICATES UNIVERSAL 8"
$ 6.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.960
$ 13.960
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
K. SOLDADURA 6011 3/32
K. SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
MARCO SIERRA
MARCO SIERRA
$ 6.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
SIERRA SANFLEX
SIERRA SANFLEX
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
27112001
Machetes
1
Unidad no definida
ROZON MURRERO C/MANGO
ROZON MURRERO C/MANGO
$ 19.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.256
$ 19.256
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
ESCOBILLONES MUNICIPAL C/ MANGO
ESCOBILLONES MUNICIPAL C/ MANGO
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
27112003
Rastrillos
6
Unidad no definida
BARRE HOJAS TRAMONTINA
BARRE HOJAS TRAMONTINA
$ 12.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.640
$ 77.640
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad no definida
TIJERON
TIJERON
$ 23.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad no definida
ESMERIL ANGULAR 4 1/2
ESMERIL ANGULAR 4 1/2
$ 64.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.386
$ 64.386
30111601
Cemento
20
Unidad no definida
CEMENTOS
CEMENTOS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
27111602
Martillos
2
Unidad no definida
MARTILLOS 24 OZ
MARTILLOS 24 OZ
$ 8.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.464
$ 16.464
31191506
Discos abrasivos
20
Unidad no definida
DISCOS C/FIERRO 4 1/2
DISCOS C/FIERRO 4 1/2
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
23131703
Discos de cabbing
10
Unidad no definida
DISCOS DESBASTE 4 1/2
DISCOS DESBASTE 4 1/2
$ 2.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
Total Neto
$ 381.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.414
TOTAL OC
$ 453.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.