Orden de Compra. Nº3181-4-SE26 "ADQUISICIÓN DE GIFT CARD PARA ENTREGAR AYUDA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN ID 3181-71-LE25, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-4-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GIFT CARD PARA ENTREGAR AYUDA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN ID 3181-71-LE25, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-71-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007902003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLER
Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA
R.U.T. 76.045.081-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111815
Tarjetas promocionales1Unidad“ADQUISICIÓN DE GIFT CARD PARA ENTREGAR AYUDA SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA COMUNA”Se ofertan Gift Card plásticas al portador, exentas de IVA con canje en supermercados Jumbo, Santa Isabel, SPID, en línea alimentos de acuerdo a bases. $ 18.486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.486.000 $ 18.486.000
Total Neto $ 18.486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.486.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.