Orden de Compra. Nº3181-40-SE21 "REGULARIZACION,MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE LICITACION 3181-43-LQ20 NOTA SEÑALAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-40-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2021
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION,MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE LICITACION 3181-43-LQ20 NOTA SEÑALAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 12338,79
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS 12 CM RODILLOS 12 CM $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5Unidaddiscos de corte metal 4 1/2 2x3discos de corte metal 4 1/2 2x3 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS 18 CM RODILLOS 18 CM $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
46181802
Lentes de protección2UnidadPARES DE LENTES DE SEGURIDAD PARES DE LENTES DE SEGURIDAD $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
31211910
Mitones2UnidadPAR DE GUANTES CABRITILLA PAR DE GUANTES CABRITILLA $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
14121809
Papel de enmascaramiento18UnidadMASKINGMASKING $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840
Total Neto $ 66.950
Descuento $ 2.009
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.339
TOTAL OC $ 77.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.