Orden de Compra. Nº3181-40-SE23 "MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALZA HOMBRE PPU HZYR - 51, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-62-LQ20, SOLICITADO POR DIMAO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-40-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALZA HOMBRE PPU HZYR - 51, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-62-LQ20, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001026/ 2152206002001026 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 156091,84
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE $ 97.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.158 $ 97.158
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaACOPLE DOBLE DE TOMA FUERZAACOPLE DOBLE DE TOMA FUERZA $ 65.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.120 $ 65.120
40161504
Filtros de aceite1Unidad no definidaFILTRO ACEITEFILTRO ACEITE $ 18.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.785 $ 18.785
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO DE AIREFILTRO DE AIRE $ 190.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.375 $ 190.375
40161513
Filtros de combustible1Unidad no definidaFILTRO COMBUSTIBLEFILTRO COMBUSTIBLE $ 28.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.786 $ 28.786
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1Unidad no definidaMATERIALES E INSUMOSMATERIALES E INSUMOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaQUITAR PERDIDA DE LIQUIDO DE TOMAFUERZAQUITAR PERDIDA DE LIQUIDO DE TOMAFUERZA $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANTENCIÓN DE 45.000 KMMANTENCIÓN DE 45.000 KM $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
15121501
Aceite de motor18Unidad no definidaACEITE 15W 40 DPFACEITE 15W 40 DPF $ 8.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.456 $ 156.456
39101601
ampolletas halógenas3Unidad no definidaAMPOLLETAS G/GRANDE 24V 1/CTOAMPOLLETAS G/GRANDE 24V 1/CTO $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398 $ 1.398
25172301
Parabrisas para automóviles1Unidad no definidaLIQUIDO LAVA PARABRISASLIQUIDO LAVA PARABRISAS $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458 $ 1.458
Total Neto $ 821.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.092
TOTAL OC $ 977.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.