Orden de Compra. Nº3181-403-SE23 "MATERIALES PARA REPARAR EL PORTÓN DE ENTRADA DE ACCESO AL CENTRO CULTURAL, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DELCO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-403-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARAR EL PORTÓN DE ENTRADA DE ACCESO AL CENTRO CULTURAL, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DELCO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 19433,2
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared6Unidad no definidaPOMELES 1"POMELES 1" $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
23171509
Soldadura1Unidad no definidaKILO SOLDADURA 6011KILO SOLDADURA 6011 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880 $ 3.880
23131703
Discos de cabbing1Unidad no definidaDISCOS C/METALDISCOS C/METAL $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTOCEMENTO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 75X75X3PERFIL CUADRADO 75X75X3 $ 76.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.990 $ 76.990
Total Neto $ 102.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.433
TOTAL OC $ 121.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.