Orden de Compra. Nº
3181-419-SE23
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MATERIALES DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-419-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
59043,64
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
4 POMELES 7/8
4 POMELES 7/8
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
31161502
Tornillos de anclaje
1800
Unidad
1800 TORNILLOS VULCANITA 2"
1800 TORNILLOS VULCANITA 2"
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
30103605
Tablas de madera
3
Unidad
3 CARGAS DE TAPA
3 CARGAS DE TAPA
$ 12.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.600
$ 36.600
44121710
Tiza para escribir o accesorios
12
Unidad
12 TIZAS METAL
12 TIZAS METAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
44121706
Lápices de madera
2
Unidad
4 ZINC "5V" 3 MTS
4 ZINC "5V" 3 MTS
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
11101719
Cinc
4
Unidad
4 ZINC "5V" 3 MTS
4 ZINC "5V" 3 MTS
$ 18.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.252
$ 72.252
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
2 PERFIL 30X30X2 RECTANGULAR
2 PERFIL 30X30X2 RECTANGULAR
$ 17.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
2 TUBERIAS HIDRAULICAS PVC 32 MM
2 TUBERIAS HIDRAULICAS PVC 32 MM
$ 6.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.344
$ 13.344
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
100 AMARRAS PLÁSTICAS 30 MM
100 AMARRAS PLÁSTICAS 30 MM
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11151511
Fibras de polipropileno
220
Metro Lineal
220 MTS CORDEL POLIPROPILENO 10 MM
220 MTS CORDEL POLIPROPILENO 10 MM
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.200
$ 90.200
Total Neto
$ 310.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.044
TOTAL OC
$ 369.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.