Orden de Compra. Nº3181-419-SE23 "MATERIALES DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-419-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE USO DIARIO POR PERSONAL DE OPERACIONES DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 59043,64
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje4Unidad4 POMELES 7/84 POMELES 7/8 $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
31161502
Tornillos de anclaje1800Unidad1800 TORNILLOS VULCANITA 2"1800 TORNILLOS VULCANITA 2" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
30103605
Tablas de madera3Unidad3 CARGAS DE TAPA 3 CARGAS DE TAPA $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
44121710
Tiza para escribir o accesorios12Unidad12 TIZAS METAL12 TIZAS METAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
44121706
Lápices de madera2Unidad4 ZINC "5V" 3 MTS 4 ZINC "5V" 3 MTS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
11101719
Cinc4Unidad4 ZINC "5V" 3 MTS 4 ZINC "5V" 3 MTS $ 18.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.252 $ 72.252
11101712
Aleación ferrosa2Unidad2 PERFIL 30X30X2 RECTANGULAR2 PERFIL 30X30X2 RECTANGULAR $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
31231313
Tubería de plástico2Unidad2 TUBERIAS HIDRAULICAS PVC 32 MM2 TUBERIAS HIDRAULICAS PVC 32 MM $ 6.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.344 $ 13.344
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100Unidad100 AMARRAS PLÁSTICAS 30 MM100 AMARRAS PLÁSTICAS 30 MM $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11151511
Fibras de polipropileno220Metro Lineal220 MTS CORDEL POLIPROPILENO 10 MM220 MTS CORDEL POLIPROPILENO 10 MM $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200
Total Neto $ 310.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.044
TOTAL OC $ 369.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.