Orden de Compra. Nº3181-421-SE21 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE DEMARCACIÓN PARA DISTINOS PUNTOS DE LA COMUNA, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-421-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE DEMARCACIÓN PARA DISTINOS PUNTOS DE LA COMUNA, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-50-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 619590
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122202
Materiales de acabado30Unidad30 SACOS DE MICROESFERA DE 25 KG30 SACOS DE MICROESFERA DE 25 KG $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
86131502
Pintura30Unidad30 TINETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA ALTO TRÁFICO CONTRASTANTE. 30 TINETAS DE PINTURA ACRILICA BLANCA ALTO TRÁFICO CONTRASTANTE. $ 42.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.000 $ 1.263.000
86131502
Pintura30Unidad30 TINETAS DE PINTURA ACRILICA AMARILLA ALTO TRÁFICO CONTRASTANTE. 30 TINETAS DE PINTURA ACRILICA AMARILLA ALTO TRÁFICO CONTRASTANTE. $ 42.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.000 $ 1.263.000
Total Neto $ 3.261.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 619.590
TOTAL OC $ 3.880.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.