Orden de Compra. Nº3181-445-SE21 "REPARACIÓN DE VEHICULO PPU.HTFB-19, PERTENECIENTE A LA FLOTA MUNICIPAL, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SEGURIDAD PÚBLICA, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-445-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE VEHICULO PPU.HTFB-19, PERTENECIENTE A LA FLOTA MUNICIPAL, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SEGURIDAD PÚBLICA, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001025/2152206002001025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 69921,14
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadMATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25172004
Amortiguadores para automóviles1UnidadCAMBIO AMORTIGUADOR MACK- PERSON PARCAMBIO AMORTIGUADOR MACK- PERSON PAR $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
84111703
Servicios de preparación o revisión de presupuesto1UnidadREVISIÓN CORTE ELÉCTRICO TRASERO 1-HREVISIÓN CORTE ELÉCTRICO TRASERO 1-H $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
25172004
Amortiguadores para automóviles1Unidad1 PACK DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 PACK DE AMORTIGUADORES DELANTEROS $ 115.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.968 $ 115.968
27131709
Anillos amortiguadores de cilindro neumático1UnidadSOPORTE AMORTIGUADOR DEL 1H-RHSOPORTE AMORTIGUADOR DEL 1H-RH $ 74.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370
25173801
Ejes de mando1UnidadCAMBIO CORREA DE MANDO SIMPLECAMBIO CORREA DE MANDO SIMPLE $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
27112103
Abrazaderas2Unidad02 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 250 X 4,8 02 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 250 X 4,8 $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188 $ 188
26111504
Transmisión por correa1Unidad01 CORREA 6 PK 1700 510 APACHE 2.401 CORREA 6 PK 1700 510 APACHE 2.4 $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
20102305
Vehículos de servicio1Unidad1 SERVICIO DE GRÚA 1 SERVICIO DE GRÚA $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 368.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.921
TOTAL OC $ 437.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.