Orden de Compra. Nº
3181-445-SE21
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REPARACIÓN DE VEHICULO PPU.HTFB-19, PERTENECIENTE A LA FLOTA MUNICIPAL, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SEGURIDAD PÚBLICA, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-445-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN DE VEHICULO PPU.HTFB-19, PERTENECIENTE A LA FLOTA MUNICIPAL, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SEGURIDAD PÚBLICA, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001025/2152206002001025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
69921,14
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
25172004
Amortiguadores para automóviles
1
Unidad
CAMBIO AMORTIGUADOR MACK- PERSON PAR
CAMBIO AMORTIGUADOR MACK- PERSON PAR
$ 86.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.000
$ 86.000
84111703
Servicios de preparación o revisión de presupuesto
1
Unidad
REVISIÓN CORTE ELÉCTRICO TRASERO 1-H
REVISIÓN CORTE ELÉCTRICO TRASERO 1-H
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
25172004
Amortiguadores para automóviles
1
Unidad
1 PACK DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
1 PACK DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
$ 115.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.968
$ 115.968
27131709
Anillos amortiguadores de cilindro neumático
1
Unidad
SOPORTE AMORTIGUADOR DEL 1H-RH
SOPORTE AMORTIGUADOR DEL 1H-RH
$ 74.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.370
$ 74.370
25173801
Ejes de mando
1
Unidad
CAMBIO CORREA DE MANDO SIMPLE
CAMBIO CORREA DE MANDO SIMPLE
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
27112103
Abrazaderas
2
Unidad
02 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 250 X 4,8
02 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 250 X 4,8
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188
$ 188
26111504
Transmisión por correa
1
Unidad
01 CORREA 6 PK 1700 510 APACHE 2.4
01 CORREA 6 PK 1700 510 APACHE 2.4
$ 12.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad
1 SERVICIO DE GRÚA
1 SERVICIO DE GRÚA
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
Total Neto
$ 368.006
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.921
TOTAL OC
$ 437.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.