Orden de Compra. Nº
3181-477-SE21
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COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DEL PARQUE CERRO SAN JUAN (PINTADO DE MUROS Y OTROS, SOLICITADO POR DIMAO, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-477-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DEL PARQUE CERRO SAN JUAN (PINTADO DE MUROS Y OTROS, SOLICITADO POR DIMAO, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-50-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
42768,05
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
10 BROCHAS 3"
10 BROCHAS 3"
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.900
$ 28.900
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodil
8
Unidad
8 RODILLOS 18 CM
8 RODILLOS 18 CM
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.920
$ 17.920
30111601
Cemento
10
Unidad
10 CEMENTOS
10 CEMENTOS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
60121001
Pinturas
4
Unidad
4 KILOS DE PINTACAL
4 KILOS DE PINTACAL
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.920
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
1 TINETA LATEX BLANCO
1 TINETA LATEX BLANCO
$ 24.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.175
$ 24.175
60121001
Pinturas
14
Unidad
14 KILOS DE TIERRA ROJA
14 KILOS DE TIERRA ROJA
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.340
$ 32.340
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
2 GL ESMALTE SINTETICO VERDE TRÉBOL
2 GL ESMALTE SINTETICO VERDE TRÉBOL
$ 20.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.280
$ 40.280
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
3 LITROS DE ESMALTE SINTETICO
3 LITROS DE ESMALTE SINTETICO
$ 8.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
2 LTS ESMALTE SINTETICO
2 LTS ESMALTE SINTETICO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 225.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.768
TOTAL OC
$ 267.863
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.