Orden de Compra. Nº3181-477-SE21 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DEL PARQUE CERRO SAN JUAN (PINTADO DE MUROS Y OTROS, SOLICITADO POR DIMAO, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-477-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DEL PARQUE CERRO SAN JUAN (PINTADO DE MUROS Y OTROS, SOLICITADO POR DIMAO, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-50-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 42768,05
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad10 BROCHAS 3"10 BROCHAS 3" $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodil8Unidad8 RODILLOS 18 CM8 RODILLOS 18 CM $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
30111601
Cemento10Unidad10 CEMENTOS10 CEMENTOS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
60121001
Pinturas4Unidad4 KILOS DE PINTACAL4 KILOS DE PINTACAL $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
31211506
Pinturas de látex1Unidad1 TINETA LATEX BLANCO 1 TINETA LATEX BLANCO $ 24.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.175 $ 24.175
60121001
Pinturas14Unidad14 KILOS DE TIERRA ROJA14 KILOS DE TIERRA ROJA $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad2 GL ESMALTE SINTETICO VERDE TRÉBOL 2 GL ESMALTE SINTETICO VERDE TRÉBOL $ 20.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.280 $ 40.280
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad3 LITROS DE ESMALTE SINTETICO3 LITROS DE ESMALTE SINTETICO $ 8.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad2 LTS ESMALTE SINTETICO2 LTS ESMALTE SINTETICO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 225.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.768
TOTAL OC $ 267.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.