Orden de Compra. Nº
3181-48-SE22
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MANTENCIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PPU.HTFB-19, SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-48-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PPU.HTFB-19, SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001025/215220691001025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
86524,29
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
01 DESMONTAR Y MONTAR ASIENTO
01 DESMONTAR Y MONTAR ASIENTO
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
01 MANTENCIÓN 12.000 KM
01 MANTENCIÓN 12.000 KM
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
15121501
Aceite de motor
4
Unidad
04 ACEITE 5W - 30 DPF
04 ACEITE 5W - 30 DPF
$ 8.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.472
$ 34.472
15121508
Aceite para transmisiones
3
Unidad
03 ACEITE CAJA AMALIE 75 W 90
03 ACEITE CAJA AMALIE 75 W 90
$ 9.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.826
$ 29.826
40161504
Filtros de aceite
1
Unidad
01 FILTRO ACEITE HU 712/11 X FIAT
01 FILTRO ACEITE HU 712/11 X FIAT
$ 9.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.395
$ 9.395
40161505
Filtros de aire
1
Unidad
01 FILTRO AIRE 36086/1 FIAT
01 FILTRO AIRE 36086/1 FIAT
$ 11.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.530
$ 11.530
40161513
Filtros de combustible
1
Unidad
01 FILTRO COMBUSTIBLE WK 853/21
01 FILTRO COMBUSTIBLE WK 853/21
$ 54.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.252
$ 54.252
26131604
Filtros fijos
1
Unidad
01 FILTRO POLEN CU 2040 FIAT
01 FILTRO POLEN CU 2040 FIAT
$ 34.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.455
$ 34.455
27113102
Tirador de fusible
1
Unidad
01 FUSIBLE MINI 20 AMP
01 FUSIBLE MINI 20 AMP
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151
$ 151
39121525
Interruptores infusibles
1
Unidad
01 FUSIBLE MINI 7,5 AMP
01 FUSIBLE MINI 7,5 AMP
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
01 LIJA FIERRO GRANO 50
01 LIJA FIERRO GRANO 50
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 958
$ 958
26101809
Freno de motor
1
Unidad
01 LIQUIDO FRENO 21 0.335 GRAMOS
01 LIQUIDO FRENO 21 0.335 GRAMOS
$ 2.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.251
$ 2.251
25171506
Bomba lava parabrisas
1
Unidad
01 LIQUIDO LAVA PARABRISAS
01 LIQUIDO LAVA PARABRISAS
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
01 CARGA A/C Y MANTENCIÓN
01 CARGA A/C Y MANTENCIÓN
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
78180201
Servicios de reparación o manutención del panel de
1
Unidad
01 REPARACIÓN ASIENTO CONDUCTOR
01 REPARACIÓN ASIENTO CONDUCTOR
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
25172602
Parachoques para automóviles
1
Unidad
01 SWICH MARCHA ATRAS
01 SWICH MARCHA ATRAS
$ 39.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.217
$ 39.217
Total Neto
$ 455.391
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.524
TOTAL OC
$ 541.915
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.