Orden de Compra. Nº3181-48-SE22 "MANTENCIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PPU.HTFB-19, SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-48-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PPU.HTFB-19, SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001025/215220691001025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 86524,29
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad01 DESMONTAR Y MONTAR ASIENTO 01 DESMONTAR Y MONTAR ASIENTO $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad01 MANTENCIÓN 12.000 KM01 MANTENCIÓN 12.000 KM $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
15121501
Aceite de motor4Unidad04 ACEITE 5W - 30 DPF04 ACEITE 5W - 30 DPF $ 8.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.472 $ 34.472
15121508
Aceite para transmisiones3Unidad03 ACEITE CAJA AMALIE 75 W 9003 ACEITE CAJA AMALIE 75 W 90 $ 9.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.826 $ 29.826
40161504
Filtros de aceite1Unidad01 FILTRO ACEITE HU 712/11 X FIAT01 FILTRO ACEITE HU 712/11 X FIAT $ 9.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.395 $ 9.395
40161505
Filtros de aire1Unidad01 FILTRO AIRE 36086/1 FIAT01 FILTRO AIRE 36086/1 FIAT $ 11.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.530 $ 11.530
40161513
Filtros de combustible1Unidad01 FILTRO COMBUSTIBLE WK 853/2101 FILTRO COMBUSTIBLE WK 853/21 $ 54.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.252 $ 54.252
26131604
Filtros fijos1Unidad01 FILTRO POLEN CU 2040 FIAT01 FILTRO POLEN CU 2040 FIAT $ 34.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.455 $ 34.455
27113102
Tirador de fusible1Unidad01 FUSIBLE MINI 20 AMP01 FUSIBLE MINI 20 AMP $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151 $ 151
39121525
Interruptores infusibles1Unidad01 FUSIBLE MINI 7,5 AMP01 FUSIBLE MINI 7,5 AMP $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
31191501
Papeles de lija1Unidad01 LIJA FIERRO GRANO 5001 LIJA FIERRO GRANO 50 $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
26101809
Freno de motor1Unidad01 LIQUIDO FRENO 21 0.335 GRAMOS 01 LIQUIDO FRENO 21 0.335 GRAMOS $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251 $ 2.251
25171506
Bomba lava parabrisas1Unidad01 LIQUIDO LAVA PARABRISAS 01 LIQUIDO LAVA PARABRISAS $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadMATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad01 CARGA A/C Y MANTENCIÓN 01 CARGA A/C Y MANTENCIÓN $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
78180201
Servicios de reparación o manutención del panel de1Unidad01 REPARACIÓN ASIENTO CONDUCTOR 01 REPARACIÓN ASIENTO CONDUCTOR $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadMATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad01 SWICH MARCHA ATRAS01 SWICH MARCHA ATRAS $ 39.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.217 $ 39.217
Total Neto $ 455.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.524
TOTAL OC $ 541.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.