Orden de Compra. Nº
3181-502-SE23
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REGULARIZACIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA COMUNAL POR SISTEMA FRONTAL, SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN, SEGPUN DECRETO ADJUNTO.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-502-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZACIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA COMUNAL POR SISTEMA FRONTAL, SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN, SEGPUN DECRETO ADJUNTO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002001001/ 2152202002001001/ 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
207708
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MACHALI SPA
Razón Social
FERRETERÍA MACHALÍ SPA
R.U.T.
77.071.783-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA MACHALI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31371003
Capas refractarias
20
Unidad no definida
CAPAS PARA EL AGUA
CAPAS PARA EL AGUA
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
46171606
Sirenas
2
Unidad no definida
BALIZA VIALIDAD
BALIZA VIALIDAD
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad no definida
GUANTES CABRETILLA
GUANTES CABRETILLA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
44121624
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERON PROFESIONAL
TIJERON PROFESIONAL
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
27112001
Machetes
2
Unidad no definida
MACHETE PROFESIONAL
MACHETE PROFESIONAL
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
27112001
Machetes
1
Unidad no definida
MACHETE
MACHETE
$ 24.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
SERRUCHO DE PODAR TIPO GANCHO
SERRUCHO DE PODAR TIPO GANCHO
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
27112111
Alicates de lagartos
2
Unidad
ALICATE DIELECTICO
ALICATE DIELECTICO
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
26121505
Alambre para artefactos
2
Unidad
ALAMBRE 14
ALAMBRE 14
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
40151714
Cuerpos de bomba
1
Unidad
MOTOBOMBA
MOTOBOMBA
$ 289.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.000
$ 289.000
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero
21
Unidad
BOTAS DE AGUA TOTAL
BOTAS DE AGUA TOTAL
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.500
$ 241.500
46181517
Trajes aislados o para flotar en el agua
8
Unidad
TRAJE PARA AGUA
TRAJE PARA AGUA
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.200
$ 71.200
Total Neto
$ 1.093.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.708
TOTAL OC
$ 1.300.908
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.