Orden de Compra. Nº3181-517-SE23 "(REGULARIZACIÓN) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL PPU.CPRC-61, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-62-LQ20."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-517-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra (REGULARIZACIÓN) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL PPU.CPRC-61, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-62-LQ20.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001001/2152206002002001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 22611,33
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71161301
Servicios de inspección o revisión de cuentas del 1UnidadREVISIÓN GENERAL MECÁNICA Y ELECTRICA REVISIÓN GENERAL MECÁNICA Y ELECTRICA $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
12142202
Agua pesada1Unidad1 AGUA DESTILADA 5 LTS1 AGUA DESTILADA 5 LTS $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
39101601
ampolletas halógenas1Unidad1 AMPOLLETA 5307 COLA PESACADO 12 V 1 AMPOLLETA 5307 COLA PESACADO 12 V $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
13111039
Glicol modificado o tereftalato de polietileno1Unidad1 GLICOL VERDE CONVENTRADO1 GLICOL VERDE CONVENTRADO $ 7.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.397 $ 7.397
25171506
Bomba lava parabrisas1Unidad1 LIQUIDO LAVA PARABRISAS1 LIQUIDO LAVA PARABRISAS $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458 $ 1.458
27112815
Brocas de impulsora de tuerca1Unidad2 TUERCAS MAZA2 TUERCAS MAZA $ 8.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.304 $ 8.304
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadMATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 119.007
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.611
TOTAL OC $ 141.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.